党的建设 审计监察

公司印发2019年度审计工作要点

2019-02-21 15:55    作者:审计监察部 党鹤龙

日前,为推动企业持续健康发展,陕钢集团爱彩彩票手机版印发了2019年度审计工作要点,要求各相关单位积极宣贯落实,以充分发挥审计在国有企业监督体系中的重要作用,保障年度各项目标顺利实现。

该要点明确对内部审计各项工作任务及目标提出了细致要求,一是充分发挥审计在企业内部的监督职能,助推经营改革,当好经济卫士,维护企业利益;二是以全面预算管控为抓手,持续为“降成本、提效益”建言献策;三是坚持以风险为导向,加强企业内部风险的识别与防范;四是以合规性管理为基础,积极开展各关键领域的专项审计,确保内控制度执行有效、政令畅通;五是运用好审计结果,建立责任追究和问题整改长效机制,按照“三不放过”原则(即制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过),加大问题整改落实力度,全面规范管理;六是不断提高审计人员综合素质和业务能力,打造一支精干高效的审计队伍。

据悉,下阶段该公司将进一步完善内部审计机制,加强党委、董事会对企业内部审计工作的顶层设计和统筹协调,提高把方向、谋大局、定政策、促改革的能力,建立并不断完善全面覆盖、权威高效的审计监督体系,确保国有资产保值增值。

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